Desde
el 9 de Junio de 2014 hasta el 11 de Julio de 2014.
El
Centro de Estudios La Piedad, de la Asociación del Personal
de los Organismos de Control, ha identificado un conjunto de necesidades
y demandas de capacitación del personal profesional e idóneo
del control interno y externo gubernamental.
La
evaluación del Control Interno es un aspecto esencial dentro
de la auditoría de gestión, por lo cual esta actividad
se enmarca en un plan de capacitación amplio, que abarca
la actuación del auditor como un profesional cuyo objetivo
es promover cambios en los comportamientos administrativos, a fin
de impulsar la mejora continua de los procesos en la administración
pública.
Se espera contribuir a que los auditores, tanto internos como externos,
cuenten con herramientas técnicas para desarrollar laboralmente,
de manera eficiente, exámenes de auditoría operacional
y/o evaluaciones y control de gestiones gubernamentales.
Descripción
de los Contenidos:
•
Modulo 1: El concepto de Control Interno – Informe
COSO.
El Informe COSO: concepto, significado y objetivos. La definición
de Control Interno: el análisis de sus principales aspectos.
El Control Interno como un proceso. La responsabilidad del personal.
El concepto de seguridad razonable. Limitaciones del Control Interno.
Objetivos del proceso de Control Interno: la eficacia y eficiencia
de las operaciones, la confiabilidad de la información, y
el cumplimiento de las leyes. Los componentes del Control Interno:
su relación con los objetivos.
•
Módulo 2: El Ambiente de Control. Concepto.
El Ambiente de Control como tono organizacional. Los 7 factores
que integran el Ambiente de Control. Problemas en el Ambiente de
Control: el Fraude Interno. Los factores que favorecen el Fraude.
Alertas y formas más comunes de Fraude Interno. Las debilidades
en el Ambiente de Control: favorecedoras del Fraude. La evaluación
del Ambiente de Control.
•
Módulo 3: El análisis de riesgos. Concepto
de Riesgo.
La Gestión Integral de Riesgos (G.I.R.). Su metodología.
Los factores de Riesgo a nivel de la entidad: internos y externos.
Análisis de Riesgo: elementos a evaluar. El Score de Riesgo.
Opciones para el tratamiento de los Riesgos. Algunas opciones para
la identificación y la evaluación de los Riesgos.
Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos.
•
Módulo 4: Las Actividades de Control. Concepto.
La relación de las Actividades de Control con el Riesgo.
Tipos de Actividades de Control. ¿Cómo hacer un relevamiento
eficaz de las Actividades de Control? Técnicas para el relevamiento
del Control Interno: el método descriptivo, los cuestionarios
y los diagramas de flujo. Etapas en la evaluación de las
Actividades de Control. Relevamiento, diseño y documentación
de los controles. Testeo de la efectividad de los controles. La
Matriz de Riesgos y Controles. Plan de Acciones Correctivas. Evaluación
de las Actividades de Control.
•
Módulo 5: La información y la comunicación
– La Supervisión.
Información y comunicación: Concepto de Información:
su funcionalidad. La calidad de la Información: requisitos.
Concepto de Comunicación: funcionalidad. Medios de Comunicación
en la organización. La evaluación de la Información
y la Comunicación.
La Supervisión: Concepto: el monitoreo del Sistema de Control
Interno. ¿Supervisiones continuadas o periódicas y
puntuales? La eficacia del Sistema de Control Interno. Evaluación
de la Supervisión.
Docente:
Mg. Anibal
Guillermo Kohlhuber
Inscripción:
Deberá enviarse por fax las fichas de inscripción
completas al 4373 -2916. Las mismas podrán bajarse de nuestra
página web www.lapiedad.org.ar
Luego de la inscripción se brindará nombre
de usuario y clave de acceso al Campus Virtual.
Costos:
Afiliados a la Asociación del Personal de los Organismos
de Control: SIN CARGO
No Afiliados: $ 360
Asistencia
obligatoria 75 %.
Cupos Limitados: Capacidad Máxima de 35 Personas
Sede:
Centro de Estudios La Piedad, Bartolomé Mitre 1419 1°”B”
Acceso:
www.lapiedad.org.ar,
Sector Campus Virtual – Capacitación
Informes:
Centro de Estudios La Piedad -APOC-
Mail: lapiedad@apoc.org.ar
Tel: 4373 - 2616
Dirección: B. Mitre 1419 1 “B” – Capital
Federal
|